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2020年衡阳县信访局部门预算

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

7、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、单位情况

 1、工作职能

(一)负责处理人民群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道通。

(二)承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡镇和献直各部门交办信访事项,督促检查重要信访和落实。

(三)协调处理跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体去市、赴省、进京上协调县直各出改进和的意见和建议。

(五)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培办公自动化建设。

(六)负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

(七)承办县委、县政府及县委办公室交办的其它事项。

 

2、机构情况

根据编委核定,我局内设股室5个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝返股、督查复查股;所属事业单位是衡阳县人民群众来访接待中心。

 

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县信访局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

(一)收入预算情况

2020年年初部门预算安排297.18万元,其中,一般公共预算拨款297.18万元(经费拨款297.18万元)。收入较去年增加77.04万元,其中经费拨款增加77.04万元。

(二)支出预算情况

2020年年初部门预算安排297.18万元,其中,一般公共服务262.02万元,社会保障和就业17.21万元,医疗卫生与计划生育6.03万元,住房保障11.92万元。支出较去年增加77.04万元,其中基本支出增加37.04万元,项目支出增加40万元(专项转移支付40万)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入297.18万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为

157.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为140万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中维稳和救助专项100万元,主要用于信访稳控和信访人困难救助;省级特殊疑难信访问题补助经费40万元,主要用于信访人困难救助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.74万元,比2019年预算增加0.82万元,增加3.92%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算5.81万元(其中公务接待5.81万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

2020年“三公”经费预算比上年减少0.65万元(公务接待减少0.65万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),下降10%。

 “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少。

3、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

4国有资产占有情况说明2019年我局没有国有资产情况说明。

5预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为297.18万元,其中,基本支出157.18万元,项目支出140万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支情况表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:一般公共预算“三公”经费支出表

   

衡阳县信访局2020年部门预算公开表


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